Orden de Compra. Nº4061-44-SE21 "Compra Material de Ferretería Para Primera Etapa de Arreglos en Cocina Jardín "Manitos Creadoras""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-44-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Ferretería Para Primera Etapa de Arreglos en Cocina Jardín "Manitos Creadoras"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas30Unidad no definida   $ 22.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.700 $ 662.700
11151606
Hebra de fibra de vidrio5Unidad no definida   $ 21.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.250 $ 108.250
11162111
Malla1Unidad no definida   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definida   $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
30111701
Enlucido de yeso20Unidad no definida   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
11121610
Maderas duras1Unidad no definida   $ 22.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.820 $ 22.820
30161716
Separadores de azulejos2Unidad no definida   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
31161508
Tornillos para madera50Unidad no definida   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211904
Brochas2Unidad no definida   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40141705
Caños1Unidad no definida   $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.970
40141705
Caños2Unidad no definida   $ 7.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.240 $ 14.240
Total Neto $ 934.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 934.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.