Orden de Compra. Nº4061-446-SE10 "REQUERIMOS GAS PARA SALA CUNA MEHUIN MES DE AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-446-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2010
Nombre de la Orden de Compra REQUERIMOS GAS PARA SALA CUNA MEHUIN MES DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-340-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 2634,426
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1CilindroRecarga de gas de 15 kg Sala cuna Mehuín. Recarga de gas de 15 kg Sala cuna Mehuín. $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865
Total Neto $ 13.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.634
TOTAL OC $ 16.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.