Orden de Compra. Nº4061-45-SE13 "MATERIALES PARA ARREGLOS EN PRE BASICA VALLE DE MA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-45-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ARREGLOS EN PRE BASICA VALLE DE MA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)20Unidad no definidaTIRAS DE PVC CONDUIT 16 mm  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
39101701
Tubos fluorescentes9UnidadEQUIPOS FLUORESCENTES   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
27112103
Abrazaderas70UnidadABRAZADERAS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31161502
Tornillos de anclaje100UnidadTORNILLO VULCANITA DE 1"  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
24121506
Cajas conductivas4UnidadCAJAS DERIVACION   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTORES 9,15 EMBUTIDO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadCINTA AUTOADHESIVA AISLANTE   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
27111803
Escuadras2UnidadESCUADRA METÁLICA DE 8 "   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJAS CHUQUI PLÁSTICAS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24112409
Tapas para cajas6UnidadTAPAS CIEGAS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
26121613
Cable aislado o forrado190Metro LinealALAMBRE THW Nº 14 ROJO, BLANCO Y VERDE  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
Total Neto $ 266.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 266.920

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.