Orden de Compra. Nº4061-452-SE13 "MATERIALES DAEM MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-452-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DAEM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad3 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRO  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON 41   $ 16.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON 40  $ 13.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.070 $ 41.070
44121705
Portaminas1UnidadPORTAMINA 0.9   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
44121705
Portaminas2UnidadREPUESTOS PARA PORTAMINAS   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
31201509
Cinta adhesiva de nilon4UnidadSCOTCH   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111514
Bloques para mensajes1UnidadTACO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPICES DE PASTA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111526
Blocs para mensajes telefónicos2UnidadBLOCK DE APUNTES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 121.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 121.030

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.