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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-461-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cambio alternador y reparación otro furgón ZX-3031 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
116280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101615
| Alternadores | 1 | Unidad | alternador | alternador |
$ 223.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.410
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$ 223.410
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25172606
| Capotas de vehículo | 1 | Unidad | cable capot | cable capot |
$ 43.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.791
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$ 43.791
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26111807
| Polea de distribución | 2 | Unidad | polea de tensor | polea de tensor |
$ 11.989,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.978
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$ 23.978
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26111518
| Puntal tensor | 1 | Unidad | tensor de correa | tensor de correa |
$ 75.727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.727
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$ 75.727
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26111504
| Transmisión por correa | 1 | Unidad | tensor de correa | tensor de correa |
$ 8.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.919
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$ 8.919
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Total Neto
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$ 375.825
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 236.175
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IVA 19 %
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$ 116.280
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$ 728.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.