Orden de Compra. Nº4061-470-SE14 "Compra materiales de ferreteria para S. C. San Fra"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-470-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferreteria para S. C. San Fra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 30265,48
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25181707
Remolques de transporte para automóviles1Unidad Carrito de seguridad $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
31162407
Pestillo2Unidad Pestillo con cadena de puerta $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad Diluyente $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
31211904
Brochas2Unidad Brochas 1 1/2 pulgada $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
31211904
Brochas2Unidad Brochas de 3 pulgadas $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
31151601
Cadenas de seguridad1Unidad Cadenas de 2 mts. $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
30102217
Plancha de hormigón1Unidad Plancha 80 cms. x 50 cms. c/5 cms proteccion $ 9.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.605 $ 9.605
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad Tapc mel cinta protección esquinas de muebles $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
46171501
Candados1Unidad Set candados para portones $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24101505
Carretilla hidráulica1Unidad Rueda de carretilla $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.437 $ 12.437
Total Neto $ 159.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.265
TOTAL OC $ 189.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.