Orden de Compra. Nº4061-486-SE09 "COMPRA DE MATERIALES ESC. MEHUIN BAJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-486-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESC. MEHUIN BAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 14321,63
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGON LTDA.
Razón Social SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARGON LTDA.
R.U.T. 76.027.222-1
Sucursal MARGON LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles8Unidadpincel nº 3pincel nº 3 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432 $ 1.432
Cartuchos de tinta2Unidadcartridge cl-41cartridge cl-41 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Tintas2Unidadcartridge PG-40cartridge PG-40 $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional8Unidadtempera 6 colortempera 6 color $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.408 $ 4.408
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidadplumnon permanenteplumnon permanente $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidadplumon de pizarraplumon de pizarra $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.625
44121618
Tijeras4Unidadtijera punta romatijera punta roma $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432 $ 1.432
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1kilogramocola fria henkelcola fria henkel $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
14121503
Cartulina6Pliegocartulina blancacartulina blanca $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
60121124
Papel kraft15Pliegopapel kraftpapel kraft $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Resmaresma carta equalitresma carta equalit $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
Total Neto $ 75.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.322
TOTAL OC $ 89.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.