Orden de Compra. Nº4061-489-SE21 "Compra de Material de Aseo y EPP Jardines VTF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-489-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Aseo y EPP Jardines VTF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 106251,99
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2Unidad no definida   $ 9.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.478 $ 18.478
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora24Unidad no definida   $ 11.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.024 $ 276.024
42131501
Pecheras para pacientes100Unidad no definida   $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.100 $ 92.100
42281912
Toallas de esterilización30Unidad no definida   $ 1.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.290 $ 43.290
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definida   $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120
12141901
Cloro Cl10Unidad no definida   $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700
14111703
Toallas de papel5Unidad no definida   $ 5.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.945 $ 25.945
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida   $ 7.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.164 $ 29.164
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definida   $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.435 $ 27.435
Total Neto $ 559.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.252
TOTAL OC $ 665.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.