Orden de Compra. Nº4061-493-SE10 "Compra de utiles de aseo Sala cuna E.Mariquina. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-493-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo Sala cuna E.Mariquina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 5926,48
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20UnidadROLLOS DE TOALLA NOVA ULTRAROLLOS DE TOALLA NOVA ULTRA $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTYE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392
47131502
Paños de limpieza3UnidadTRAPEROS PARA EL PISOTRAPEROS PARA EL PISO $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.543 $ 3.543
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDO NEUTROJABON LIQUIDO NEUTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131611
Palas para basura1UnidadPALA GRANDE DE BASURA CON MANGO LARGOPALA GRANDE DE BASURA CON MANGO LARGO $ 2.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.153 $ 2.153
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAQUETES DE PAÑOS ABOSORVENTESPAQUETES DE PAÑOS ABSORVENTES $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.583 $ 2.583
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per1UnidadCAJA DE MASCARILLAS DESECHABLESCAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES $ 6.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA FINAESPONJA FINA $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326 $ 1.326
Total Neto $ 31.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.926
TOTAL OC $ 37.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.