Orden de Compra. Nº4061-51-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4061-17-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-51-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4061-17-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ESCUELAS DE LA COMUNA
Proveniente de Licitación 4061-17-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna -1
Impuesto 3402,9
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MERCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.560.740-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel fotocopia carta, marca equalit10ResmaPapel fotocopia carta, marca equalitRESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
Total Neto $ 17.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.403
TOTAL OC $ 21.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.