Orden de Compra. Nº4061-510-SE15 "MATERIALES DE ASEO LICEO PESQUERO DE MEHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-510-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-98-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo10UnidadTRAPERO PISO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
10191509
Insecticidas10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
46181504
Guantes protectores10UnidadPARES DE GUANTES TALLA L   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES DE BOLSA DE BASURA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BaldeLITROS DE CERA LIQUIDA ROJA   $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600
12141901
Cloro Cl25LitroCLORO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
12161902
Detergentes surfactantes10kilogramoOMO  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
42132204
Cubre guantes médicos10UnidadPARES DE GUANTES TALLA M  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS LIMPIA POLVO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2BaldeLITROS DE CERA LIQUIDA INCOLORA   $ 44.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILONES   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
27112004
Palas15UnidadPALAS PARA BASURA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores5UnidadLUSTRA MUEBLES   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
Total Neto $ 474.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 474.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.