Orden de Compra. Nº4061-520-SE14 "MATERIALES DE OFICINA LICEO PESQUERO DE MEHUIN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-520-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta3CajaLÁPIZ DE PASTA AZÚL   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121802
Líquido corrector1CajaCORRECTOR   $ 11.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA IMPRESORA CANON 141 COLOR   $ 15.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.950 $ 46.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
44111804
Papeles de dibujo20UnidadBLOCK PREPICADO CUADRUPLICADO CARTA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
11111606
Pizarra6UnidadCAJA DE PLUMON DE PIZARRA   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS AAA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31162305
Abrazaderas de montaje2UnidadCAJAS DE CLIPS PLÁSTICOS   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44103103
Tóner4UnidadTONER BROTHER MFC 8890 DW  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.960 $ 159.960
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA IMPRESORA CANON 140 NEGRA   $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 409.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 409.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.