Orden de Compra. Nº4061-528-SE14 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICEO SAN LUIS DE ALB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-528-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA LICEO SAN LUIS DE ALB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadRESMAS PAPEL OPALINA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadCAJAS DE RESMAS OFICIO   $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
44122103
Corchetes1UnidadCAJAS DE CORCHETES   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
44121701
Lápiz pasta10UnidadLÁPICES DE PASTA BIC PUNTA FINA   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31201517
Cinta para empaquetar16UnidadSCOTCH   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44112002
Calendarios2UnidadTACOS DE COLORES   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
14111509
Artículos de papelería12UnidadHUINCHA DE PAPEL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADORES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44121704
Lápiz pasta10UnidadLÁPICES DE PASTA BIC PUNTA GRUESA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
41111604
Reglas5UnidadREGLAS DE 30 cm   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
14111509
Artículos de papelería3UnidadCAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERAS INDUSTRIALES   $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.980 $ 75.980
Total Neto $ 316.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 316.630

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.