Orden de Compra. Nº4061-529-SE21 "Material de Aseo Jardín "Manitos Creadoras" "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-529-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Jardín "Manitos Creadoras"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 79884,74
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definida   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definida   $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.030 $ 12.030
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida   $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.390 $ 12.390
14111701
Papel facial30Unidad no definida   $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
42131501
Pecheras para pacientes200Unidad no definida   $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.200 $ 184.200
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario6Unidad no definida   $ 11.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.006 $ 69.006
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definida   $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.850 $ 15.850
42281912
Toallas de esterilización30Unidad no definida   $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.850 $ 83.850
Total Neto $ 420.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.885
TOTAL OC $ 500.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.