Orden de Compra. Nº4061-533-SE09 "COMPRA DE MATERIALES PARA EL DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-533-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 43394,1
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGON LTDA.
Razón Social SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARGON LTDA.
R.U.T. 76.027.222-1
Sucursal MARGON LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1CartuchoCARTRIDGE CANON BC-20 CARTRIDGE CANON BC-20 $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
44112001
Libretas de direcciones1UnidadLIBRETA INDICE TELEFONICO LIBRETA INDICE TELEFONICO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadSCOTCH 18X45 SCOTCH 18X45 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
44121505
Sobres especiales250UnidadSOBRE OFICIO SOBRE OFICIO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRE 1/2 OFICIO SOBRE 1/2 OFICIO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44122104
Clips para papel6UnidadCLIP METALICO TORRE CLIP METALICO TORRE $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER CORRECTOR LIQUID PAPER $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44122001
Archivadores de fichas20UnidadARCHIVADOR OFICIO TORRE ARCHIVADOR OFICIO TORRE $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
14111805
Talones o talonarios2UnidadTALONARIO GUIA DE ENTREGA TALONARIO GUIA DE ENTREGA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121701
Lápiz pasta7UnidadLAPIZ AZUL FABER PTA GRUESA LAPIZ AZUL FABER PTA GRUESA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETE 26/6 TORRE CORCHETE 26/6 TORRE $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadPORTA SCOTCH 3M PORTA SCOTCH 3M $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA OFICIO EQUALIT RESMA OFICIO EQUALIT $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaRESMA CARTA EQUALIT RESMA CARTA EQUALIT $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
14111508
Papel para fax5RolloROLLO PAPEL FAX 210X30 ROLLO PAPEL FAX 210X30 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
Total Neto $ 228.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.394
TOTAL OC $ 271.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.