Orden de Compra. Nº4061-537-SE18 "Compra de art didáctico Jardín "Manitos Creadoras""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-537-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de art didáctico Jardín "Manitos Creadoras"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121417
Colgador del revestidor2Unidadcolgadores ropa infantil  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27112012
Criba jardinera4Unidadmini jardineras  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
10161904
Flores secas3Unidadcollar de flores  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53102513
Cintillos5Unidadcintillos didacticos  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
60141018
Pompones3Unidadset de pompones metalicos  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
48101815
Cucharones de uso comercial2Unidadcucharones plasticos  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47121804
Cubos o baldes para limpieza2Unidadbaldes de aluminio  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
24112404
Caja1Unidadcaja didactica telas  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
11121803
Lino2Unidadpercheras didactico  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
10161904
Flores secas1Unidadflor grande  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111509
Artículos de papelería2Unidadresma papel fotografico  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111531
Libros o cuadernos de registro30Unidadcuentos  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
52121604
Mantel de mesa4Unidadmanteles  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
25132002
Globos de aire caliente4Unidadglobos bolsa  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
Total Neto $ 240.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 240.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.