Orden de Compra. Nº4061-545-SE15 "COMPRA ARTÍCULOS ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-545-SE15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 19-08-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-81-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN 94 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 1.406.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.790 $ 1.406.790
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN 94 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 1.048.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.010 $ 1.048.010
14111509
Artículos de papelería1UnidadARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN 94 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015 PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 747.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.740 $ 747.740
Total Neto $ 3.202.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.202.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.