Orden de Compra. Nº4061-549-SE19 "Compra materiales reparaciones Liceo Pesquero "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-549-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales reparaciones Liceo Pesquero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria
Razón Social juan rolando marchant lagos
R.U.T. 16.528.072-5
Sucursal ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 2"brocha de 2" $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
23153501
Sistemas de aplicación de pintura1Unidadrodillorodillo $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31211604
Diluyentes para pinturas1Litroaguarrasaguarras $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
86131502
Pintura1Galóngalón de pintura blancagalón de pintura blanca $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
46171503
Juegos de cerraduras1Unidadchapa manillachapa manilla $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1Cajacaja cerámicacaja cerámica $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
24111812
Pileta recipiente1Unidadpileta desaguepileta desague $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31161502
Tornillos de anclaje1Cajatornillo autoperforantetornillo autoperforante $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30102212
Plancha de cinc1Planchaplancha lisa de cinc 3mmplancha lisa de cinc 3mm $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
31201606
Calafateos3Pomosilicona ojalaterasilicona ojalatera $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
31201602
Pastas1Sacosaco adhesivo cerámicosaco adhesivo cerámico $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 130.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 130.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.