Orden de Compra. Nº
4061-551-SE10
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Compra de utiles de aseo Sala cuna Pelchuquín
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-551-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de utiles de aseo Sala cuna Pelchuquín
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
72080,2525
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
lavuelta
Razón Social
JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T.
9.010.177-3
Sucursal
lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
50
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.647
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
LIMPIADOR LIQUIDO AROM
LIMPIADOR LIQUIDO AROM
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.714
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO LIQUIDO
CLORO LIQUIDO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.585
$ 24.580
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
20
Unidad
ALCOHOL CON DOSIFICADOR
ALCOHOL CON DOSIFICADOR
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.773
53131625
Redes de barba o pelo
1
Unidad
COFIAS PARA EL PELO
COFIAS PARA EL PELO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
42281912
Toallas de esterilización
30
Unidad
TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.280
$ 65.294
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LAVALOZAS QUIX GRANDE
LAVALOZAS QUIX GRANDE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
DETERGENTE EN POLVO
DETERGENTE EN POLVO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.529
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.193
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 8 X 10
BOLSAS DE BASURA 8 X 10
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS DE BASURA 5 X 70
BOLSAS DE BASURA 5 X 70
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad
CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS 100 UNIDADES
CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS 100 UNIDADES
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.030
$ 84.034
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.504
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LYSOFORM DESINFECTANTE LIQUIDO
LYSOFORM DESINFECTANTE LIQUIDO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
Total Neto
$ 379.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.080
TOTAL OC
$ 451.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.