Orden de Compra. Nº4061-551-SE10 "Compra de utiles de aseo Sala cuna Pelchuquín"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-551-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo Sala cuna Pelchuquín
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-66-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 72080,2525
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
47131801
Limpiadores de suelos15UnidadLIMPIADOR LIQUIDO AROMLIMPIADOR LIQUIDO AROM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO LIQUIDOCLORO LIQUIDO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.585 $ 24.580
51142619
Alcohol aromático de amoniaco20UnidadALCOHOL CON DOSIFICADORALCOHOL CON DOSIFICADOR $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.773
53131625
Redes de barba o pelo1UnidadCOFIAS PARA EL PELOCOFIAS PARA EL PELO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
42281912
Toallas de esterilización30UnidadTOALLAS DESINFECTANTES CLOROXTOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.294
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLAVALOZAS QUIX GRANDELAVALOZAS QUIX GRANDE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE EN POLVODETERGENTE EN POLVO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA 8 X 10BOLSAS DE BASURA 8 X 10 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.647
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA 5 X 70BOLSAS DE BASURA 5 X 70 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
42132205
Guantes quirúrgicos10UnidadCAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS 100 UNIDADESCAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS 100 UNIDADES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.034
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLYSOFORM DESINFECTANTE LIQUIDOLYSOFORM DESINFECTANTE LIQUIDO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
Total Neto $ 379.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.080
TOTAL OC $ 451.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.