Orden de Compra. Nº4061-552-SE14 "Compra materiales y utiles aseo para S.C.Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-552-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo para S.C.Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 32501,4
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6Caja GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570
47131816
Desodorantes10Unidad DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.970 $ 22.970
12131706
Cerillas5Paquete FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
53131624
Toallitas húmedas30Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
47131803
Desinfectantes domésticos20Paquete TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.040 $ 39.040
14111704
Papel higiénico80Rollo PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 171.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.501
TOTAL OC $ 203.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.