Orden de Compra. Nº4061-554-AG22 "COMPRA ARTÍCULOS PAPELERÍA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-554-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTÍCULOS PAPELERÍA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 22621,97
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6BolsaGLOBOS COLORA AZULX 25 UNIDADES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111509
Artículos de papelería3BolsaGLOBOS COLOR BLANCO X 50 UNIDADES  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
14111509
Artículos de papelería20UnidadCOPIHUES DECORACION ARMABLE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
14111509
Artículos de papelería24UnidadGUIRNALDA TRICOLOR COPIHUE  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.968
14111509
Artículos de papelería24UnidadGUIRNALDA TRICOLOR CUADRADAS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.968
14111509
Artículos de papelería20UnidadSET DE BANDERITAS CON AUTOADHESIVO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
14111509
Artículos de papelería12UnidadFESTON BLANCO24 MT. X 4,5 CM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
14111509
Artículos de papelería12UnidadFESTON AZUL 24 MT. X 4,5 CM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
14111509
Artículos de papelería12UnidadFESTON ROJO 24 MT. X 4,5 CM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
14111509
Artículos de papelería1PaqueteTIRAS DE BANDERAS PLASTICAS 50 MT.  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
46181504
Guantes protectores6ParGUANTES BLANCOS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 119.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.622
TOTAL OC $ 141.685


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.