Orden de Compra. Nº4061-555-SE10 "Compra de utiles de libreria sala cuna Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-555-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de libreria sala cuna Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 21399,13
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10UnidadSOBRES DE CARTULINASSOBRES DE CARTULINAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORAENGRAPADORA $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
31211901
Paños para herramientas10UnidadSOBRES DE PAÑO LENCYSOBRES DE PAÑO LENCY $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
60123204
Cintas decorativas4UnidadCINTELASCINTELAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
44122107
Grapas3UnidadCAJAS DE GRAPASCAJAS DE GRAPAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
14111525
Papel multiuso10UnidadPLIEGOS DE PAPEL CORRUGADOPLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERACORCHETERA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS ZIG ZAGTIJERAS ZIG ZAG $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10UnidadPOTES DE TEMPERAPOTES DE TEMPERA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
14121502
Cartón no blanqueado10UnidadPLIEGOS DE CARTON DUPLEX AZULPLIEGOS DE CARTON DUPLEX AZUL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111525
Papel multiuso20UnidadPLIEGOS DE PAPEL VOLANTINPLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60121136
Papel celofán10UnidadPLIEGOS DE PAPEL CELOFANPLIEGOS DE PAPEL CELOFAN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111610
Cartulina10UnidadPLIEGOS DE CARTULINASPLIEGOS DE CARTULINAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60124317
Masa de modelado10UnidadPLASTICINAPLASTICINA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
44121707
Lápices de colores12UnidadCAJAS LAPICES DE CERACAJAS LAPICES DE CERA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.056
44121706
Lápices de madera12UnidadCAJAS DE LAPICES DE MADERACAJAS DE LAPICES DE MADERA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
Total Neto $ 112.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.399
TOTAL OC $ 134.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.