Orden de Compra. Nº4061-557-SE20 "Compra Material de Ferretería Para Arreglos Menores, Jardín " Paso a Pasito""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-557-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Ferretería Para Arreglos Menores, Jardín " Paso a Pasito"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 34504,6954
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexander
Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T. 76.955.546-3
Sucursal alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definida   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
11121604
Madera de coníferas4Unidad no definida   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definida   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad no definida   $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.294 $ 7.294
31211507
Pinturas en aerosol4Unidad no definida   $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.224 $ 11.224
30171504
Puertas de madera2Unidad no definida   $ 64.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.614 $ 129.613
40141634
Válvulas de retención a bisagra3Unidad no definida   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
86131502
Pintura1Unidad no definida   $ 16.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.966 $ 16.966
Total Neto $ 181.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.505
TOTAL OC $ 216.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.