Orden de Compra. Nº
4061-563-SE20
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Compra Material de Ferretería para Arreglos MenoreS, Jardín "Newen Lafquen"
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-563-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Compra Material de Ferretería para Arreglos MenoreS, Jardín "Newen Lafquen"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.23.000.000.000 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
69558,5649
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
alexander
Razón Social
SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T.
76.955.546-3
Sucursal
alexander
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121604
Madera de coníferas
40
Unidad no definida
$ 1.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.120
$ 79.120
30171511
Puerta de vaivén
2
Unidad no definida
$ 87.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.082
$ 174.082
31162804
Topes de puerta
2
Unidad no definida
$ 17.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.608
$ 35.607
31161504
Tornillos para metales
5
Unidad no definida
$ 5.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.075
$ 26.076
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
31163215
Perno estriado
20
Unidad no definida
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.393
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
$ 3.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.597
$ 3.597
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
$ 8.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.812
$ 8.812
46171501
Candados
8
Unidad no definida
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.424
$ 19.423
31162407
Pestillo
8
Unidad no definida
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.632
$ 8.628
Total Neto
$ 366.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.559
TOTAL OC
$ 435.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.