Orden de Compra. Nº4061-563-SE20 "Compra Material de Ferretería para Arreglos MenoreS, Jardín "Newen Lafquen""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-563-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Ferretería para Arreglos MenoreS, Jardín "Newen Lafquen"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-45-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.23.000.000.000 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 69558,5649
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alexander
Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA
R.U.T. 76.955.546-3
Sucursal alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas40Unidad no definida   $ 1.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.120 $ 79.120
30171511
Puerta de vaivén2Unidad no definida   $ 87.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.082 $ 174.082
31162804
Topes de puerta2Unidad no definida   $ 17.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.608 $ 35.607
31161504
Tornillos para metales5Unidad no definida   $ 5.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.075 $ 26.076
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definida   $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
31163215
Perno estriado20Unidad no definida   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.393
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida   $ 3.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.597 $ 3.597
86131502
Pintura1Unidad no definida   $ 8.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.812 $ 8.812
46171501
Candados8Unidad no definida   $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.424 $ 19.423
31162407
Pestillo8Unidad no definida   $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.632 $ 8.628
Total Neto $ 366.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.559
TOTAL OC $ 435.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.