Orden de Compra. Nº4061-566-SE21 "INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA RURAL JORGE FONTANNAZ BLUAS, CUYAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-566-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA RURAL JORGE FONTANNAZ BLUAS, CUYAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 24645,66
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per5CajaMASCARILLA 3 LAYER X 50 UN.COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.945 $ 5.945
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadVIRUTILLA P/PISO N°4 GRANDE, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.888 $ 5.888
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON ECONOMICO MANLAC, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552 $ 2.552
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño4UnidadDISPENSADOR JABON/ALCOHOL 850 ML, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 8.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.504 $ 32.504
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO C.TAPA 36 LT C/PEDAL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960
53131606
Desodorantes2UnidadDESINFEC. AEROSOL 360 CC IGENIX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31201520
Cinta para marcar los pasillos1UnidadCINTA DELIMITADORA 50X33 MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 6.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.031 $ 6.031
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO 1 LT. CLOROX XORRIENTE, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
53131608
Jabones3LitroJABON LIQ. 1 LT. TREMEX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807 $ 3.807
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 5.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.170 $ 11.170
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSA BASURA VIRUTEX 70X90, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764 $ 2.764
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S,COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21  $ 5.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.251 $ 5.251
Total Neto $ 129.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.646
TOTAL OC $ 154.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.