Orden de Compra. Nº
4061-566-SE21
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INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA RURAL JORGE FONTANNAZ BLUAS, CUYAN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-566-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA RURAL JORGE FONTANNAZ BLUAS, CUYAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
24645,66
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
5
Caja
MASCARILLA 3 LAYER X 50 UN.COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.945
$ 5.945
47131801
Limpiadores de suelos
8
Unidad
VIRUTILLA P/PISO N°4 GRANDE, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.888
$ 5.888
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON ECONOMICO MANLAC, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 1.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.552
$ 2.552
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
4
Unidad
DISPENSADOR JABON/ALCOHOL 850 ML, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 8.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.504
$ 32.504
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad
BASURERO C.TAPA 36 LT C/PEDAL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 10.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.960
$ 43.960
53131606
Desodorantes
2
Unidad
DESINFEC. AEROSOL 360 CC IGENIX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
31201520
Cinta para marcar los pasillos
1
Unidad
CINTA DELIMITADORA 50X33 MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 6.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.031
$ 6.031
12141901
Cloro Cl
10
Litro
CLORO 1 LT. CLOROX XORRIENTE, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
53131608
Jabones
3
Litro
JABON LIQ. 1 LT. TREMEX, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 1.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.807
$ 3.807
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 5.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.170
$ 11.170
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSA BASURA VIRUTEX 70X90, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.764
$ 2.764
14111704
Papel higiénico
1
Paquete
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S,COMPRA SEGUN COTIZACION N°1531441 DEL 07.10.21
$ 5.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.251
$ 5.251
Total Neto
$ 129.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.646
TOTAL OC
$ 154.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.