Orden de Compra. Nº4061-572-SE16 "MATERIALES ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUIN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-572-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 1 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 809.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.350 $ 809.350
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 2 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 320.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.330 $ 320.330
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 3 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 248.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.130 $ 248.130
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 4 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 589.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.870 $ 589.870
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 5 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 273.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.340 $ 273.340
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN CANASTA DE COTIZACIÓN 136 HOJA 6 PROVEEDOR CONVENIO DE SUMINISTRO 4062-4-LE16  $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
Total Neto $ 2.249.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.249.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.