Orden de Compra. Nº4061-578-SE11 "Compra de materiales de aseo S.Cuna San Francisco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-578-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo S.Cuna San Francisco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad no definidaCERA INCOLORA CERA INCOLORA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42281602
Soluciones de glutaraldehído4Unidad no definidaLYSOFORM LIQUIDOLYSOFORM LIQUIDO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
42281602
Soluciones de glutaraldehído4Unidad no definidaCLOROCLORO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaTOALLAS CLOROXTOALLAS CLOROX $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
53131608
Jabones4Unidad no definidaJABONES LIQUIDOSJABONES LIQUIDOS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMACIF CREMA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLAS NOVATOALLAS NOVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 45.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.