Orden de Compra. Nº4061-593-SE17 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-593-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES LICEO PESQUERO DE MEHUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente30UnidadBOLSAS DE GLOBOS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
14111509
Artículos de papelería90UnidadPAPEL CREPÉ   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
14111509
Artículos de papelería90UnidadPLIEGOS DE PAPEL VOLANTÍN   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111509
Artículos de papelería15UnidadADORNOS COPIHUES   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
14111509
Artículos de papelería15UnidadADORNOS CHICOS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
60111408
Ondas o cintas decorativas50Unidad no definidaGUIRNALDAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
55121706
Banderas15UnidadROLLOS BANDERAS PLÁSTICAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
Total Neto $ 237.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 237.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.