Orden de Compra. Nº4061-602-SE21 "MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERODE MEHUIN (MANT)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-602-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERODE MEHUIN (MANT)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 9005,0424
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOVEROL AZUL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°2422 DEL 22-10-2021  $ 6.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.706 $ 12.706
46181901
Protectores de oídos1UnidadPROTECTOR AUDITIVO MODELO JUMBO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°2422 DEL 22-10-2021  $ 8.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.420 $ 8.420
46181707
Piezas de pantalla facial o accesorios1UnidadCARETA FACIAL COMPLETO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°2422 DEL 22-10-2021  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
30101612
Barras de cinc2UnidadTUBO ELECT.ZINC 25MMX3MT C/COPLA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°2422 DEL 22-10-2021  $ 11.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
Total Neto $ 47.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.005
TOTAL OC $ 56.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.