Orden de Compra. Nº4061-618-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN MANITOS CREADORAS""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-618-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN MANITOS CREADORAS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria
Razón Social juan rolando marchant lagos
R.U.T. 16.528.072-5
Sucursal ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131815
Limpiador de desagüe1Unidaddesague  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27111720
Llave "T" para grifos1Unidadllave l°  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
40141716
Sifones en P1Unidadsifon l°  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31231313
Tubería de plástico1Metro Linealmetro de tubo pvc 40  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidadt pvc 40  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
40142604
Codos de tubo2Unidadcodos pvc 40  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1Unidadadhesivo vinilit  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad te 1/2 soldar 1/2   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
27111716
Llave Torx1Unidadllave angular 1/2  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsilicona blanca  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
23153416
Componentes flexibles1Unidadflexibles  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11151610
Hilo de caucho o látex1Unidadhilo  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 35.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 35.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.