Orden de Compra. Nº4061-628-SE21 "Compra Material de Aseo Jardín "Manitos Creadoras""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-628-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Aseo Jardín "Manitos Creadoras"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 94634,44
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial30Unidad no definida   $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per15Unidad no definida   $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.835 $ 17.835
53112102
Cubre calzado o botas de goma de señora3Unidad no definida   $ 11.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.503 $ 34.503
52121602
Servilletas30Unidad no definida   $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
53131624
Toallitas húmedas30Unidad no definida   $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida   $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definida   $ 7.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.160 $ 78.160
42281912
Toallas de esterilización30Unidad no definida   $ 2.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.690 $ 81.690
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definida   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definida   $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.210
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definida   $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.015 $ 6.015
14111704
Papel higiénico2Unidad no definida   $ 8.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.770 $ 17.770
47131708
Dispensador de papel de seda del cuarto de baño2Unidad no definida   $ 44.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.490 $ 89.490
47131615
Escobillones3Unidad no definida   $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.779 $ 4.779
47131603
Esponjas10Unidad no definida   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111703
Toallas de papel8Unidad no definida   $ 5.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definida   $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274 $ 5.274
Total Neto $ 498.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.634
TOTAL OC $ 592.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.