Orden de Compra. Nº4061-648-SE10 "Compra de tinta Sala cuna Pelchuquín"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-648-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de tinta Sala cuna Pelchuquín
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 4062-347-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 2793
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CER LTDA.
Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION CER LTDA
R.U.T. 76.846.610-6
Sucursal CER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCARTUCHOS DE TINTA CANON BC 20CARTUCHOS DE TINTA CANON BC 20 $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 14.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.793
TOTAL OC $ 17.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.