Orden de Compra. Nº4061-648-SE14 "MATERIALES DE OFICINA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-648-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1GlobalARTÍUCULOS DE OFICINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 3066ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 142 $ 714.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.900 $ 714.900
14111509
Artículos de papelería1GlobalARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 3067ARTÍCULOS DE OFICINA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 143 $ 603.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.350 $ 603.350
44103105
Cartuchos de tinta1GlobalCARTUCHOS DE TINTA SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 3068CARTUCHOS DE TINTA SEGÚN COTIZACIÓN N° 141 $ 896.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.350 $ 896.350
44111804
Papeles de dibujo1GlobalMATERIALES DE OFICINA SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°3069MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN N° 144 $ 561.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.340 $ 561.340
Total Neto $ 2.775.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.775.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.