|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4061-648-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NIVELACIÓN Y PERFILADO DEL PATIO COLEGIO SAN JOSÉ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
351438,0581 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
yenny anabel |
|
Razón Social |
SERVICIO METALMECANICA Y MAESTRANZA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.758.011-8 |
|
Sucursal |
yenny anabel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Global | NIVELACIÓN Y PERFILADO DEL PATIO COLEGIO SAN JOSÉ | |
$ 1.849.674,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.849.674
|
$ 1.849.674
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.849.674
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 351.438
|
|
$ 2.201.112
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.