Orden de Compra. Nº4061-649-SE21 "Compra Material Ferretería Jardín "Paso a Pasito""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-649-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Material Ferretería Jardín "Paso a Pasito"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Depósito de Oregón
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Sucursal Depósito de Oregón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definida   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31162407
Pestillo2Unidad no definida   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definida   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
86131502
Pintura1Unidad no definida   $ 37.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas4Unidad no definida   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
11121611
Tablero de partículas2Unidad no definida   $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.980 $ 59.980
30111601
Cemento2Unidad no definida   $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
Total Neto $ 150.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.