Orden de Compra. Nº4061-653-SE16 "MATERIALES ESCOLARES LICEO SAN LUIS DE ALBA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-653-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES LICEO SAN LUIS DE ALBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector2CajaCORRECTOR   $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44122103
Corchetes5CajaCAJAS DE CORCHETES 530/8  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPEGAMENTO EN BARRA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14121503
Cartulina60UnidadCARTULINAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111509
Artículos de papelería80UnidadPLIEGO DE PAPEL CANSON BLANCO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA ENGOMADA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ25UnidadBARRAS DE SILICONA   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
31201501
Cinta de conductos5UnidadCINTA DOBLE FAZ   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31201512
Cinta Transparente10UnidadHUINCHAS TRANSPARENTE ANCHA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121506
Sobres estándar70UnidadSOBRES AMERICANOS   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14111604
Tarjetas comerciales50UnidadTARJETAS DE INVITACIÓN   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 117.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.