Orden de Compra. Nº4061-654-SE14 "COMPRA MATERIALES OFICINA LICEO SAN LUIS DE ALBA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-654-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA LICEO SAN LUIS DE ALBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES COLOR VERDE   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES COLOR NARANJO   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre1UnidadCAJA DE CORRECTORES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44122001
Archivadores de fichas10UnidadCARPETAS CON ARCHIVADOR COLOR VERDE   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122001
Archivadores de fichas10UnidadCARPETAS CON ARCHIVADOR COLOR CELESTE  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES DE PALANCA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
14111537
Papel de etiquetas5UnidadSOBRES ETIQUETAS AUTOADHESIVAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121613
Saca corchetes5UnidadSACA CORCHETES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
44103103
Tóner4UnidadTONER   $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.960 $ 339.960
44101801
Calculadoras o accesorios10UnidadCALCULADORAS SIMPLES  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
60121302
Cuchillo cartonero3UnidadCORTA CARTÓN   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 454.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 454.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.