Orden de Compra. Nº4061-655-SE14 "Compra paquetes algodón Sala Cuna Mehuin"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-655-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra paquetes algodón Sala Cuna Mehuin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 2677,1
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10Paquete ALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090
Total Neto $ 14.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.677
TOTAL OC $ 16.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.