Orden de Compra. Nº4061-661-SE16 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-661-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES ESCUELA JOSÉ ARNOLDO BILBAO PFEIFFER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4UnidadAGENDA EJECUTIVA   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
44103103
Tóner2UnidadTONER BROTHER MFC 9330 CDM   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
43211509
Computadores portátiles tipo Tablet PC10UnidadTABLET   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPENDRIVE  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
52152104
Copas de uso doméstico4UnidadSET DE COPAS DE HELADO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
52152104
Copas de uso doméstico1UnidadSET TAZÓN + BOWL   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52152104
Copas de uso doméstico1UnidadSET TAZÓN + PLATO + BOWL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
24122002
Botellas de plástico3UnidadBOTELLAS DE AGUA PLÁSTICA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
44111516
Agendas2UnidadMINI AGENDA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
41105301
Cajas de gel2UnidadSET LÁPICES GEL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
60141102
Juegos de mesa2UnidadJUEGO DE AJEDRÉZ   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60141006
Juguetes didácticos1UnidadJUGUETE ACCESORIOS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60141006
Juguetes didácticos1UnidadJUEGO DE COCINA   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
60124514
Juguetes táctiles1UnidadSET BURBUJAS   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
60141006
Juguetes didácticos1UnidadSET DE BELLEZA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
60124514
Juguetes táctiles1UnidadCARTERA FROZEN   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60124514
Juguetes táctiles1UnidadSET DOCTOR NIÑO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
60141006
Juguetes didácticos1UnidadSET ROROPLAST   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
60124514
Juguetes táctiles1UnidadDISPLAY AUTOS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
60124514
Juguetes táctiles1UnidadTRACTOR ROROPLAST  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
60141002
Muñecas1UnidadPEPON   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 822.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 822.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.