Orden de Compra. Nº4061-665-MC19 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA RURAL OSVALDO FERNÁNDEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-665-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA RURAL OSVALDO FERNÁNDEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria
Razón Social juan rolando marchant lagos
R.U.T. 16.528.072-5
Sucursal ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTORNILLOS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121611
Tablero de partículas8UnidadPLANCHA OSB   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.920 $ 95.920
27112103
Abrazaderas1UnidadABRAZADERAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETAS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante2UnidadCAÑONES 5"   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
20122114
Cañones perforadores de tubería pasante1UnidadROSETAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162004
Clavos de mampostería1UnidadCLAVOS DE TECHO   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
31162004
Clavos de mampostería1UnidadCLAVOS DE 1,5   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)6UnidadCONDUIT 16MM   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
39121303
Cajas eléctricas5UnidadCAJA ESTANCO   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
39121303
Cajas eléctricas10UnidadSALIDA CAJA 16 MM  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39121303
Cajas eléctricas10Unidad   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCABLE EVA ROJO 2.5   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCABLE EVA 2.5 VERDE   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCABLE EVA BLANCO 2.5   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1PoteVINILIT   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 268.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 268.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.