Orden de Compra. Nº4061-665-SE14 "MATERIALES DE OFICINA ESC. RURAL MAIQUILLAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-665-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESC. RURAL MAIQUILLAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre5UnidadCORRECTORES TIPO LAPIZ  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON 41  $ 16.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTUCHOS DE TINTA CANON 40  $ 13.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.450 $ 68.450
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPEGAMENTO EN BARRA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121707
Lápices de colores5UnidadLÁPICES SCRIPTO  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5UnidadPAQUETES DE GOMA EVA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRO  $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170
11101507
Grafito20UnidadLÁPICES DE GRAFITO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5UnidadPAQUETES DE GOMA EVA CON BRILLO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH GRANDE   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44111804
Papeles de dibujo10UnidadCUADERNOS DE DIBUJO CON ESPIRALES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADORES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44121708
Marcadores10UnidadMARCADORES DE PIZARRA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR  $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.770 $ 34.770
Total Neto $ 273.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 273.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.