Orden de Compra. Nº
4061-67-SE11
"
Compra de materiales de aseo Sala cuna Mehuin
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-67-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de aseo Sala cuna Mehuin
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
49144,2201
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
lavuelta
Razón Social
JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T.
9.010.177-3
Sucursal
lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131625
Redes de barba o pelo
1
Unidad no definida
COFIAS PARA EL PELO
COFIAS PARA EL PELO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS PARA POLVO
PAÑOS PARA POLVO
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
14111704
Papel higiénico
100
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.411
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.756
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC AZUL
TOALLAS HUMEDAS BABYSEC AZUL
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.849
47131816
Desodorantes
15
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.017
42132205
Guantes quirúrgicos
6
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.818
$ 37.815
42281602
Soluciones de glutaraldehído
10
Unidad no definida
LISOFORM LIQUIDO
LISOFORM LIQUIDO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
42281602
Soluciones de glutaraldehído
15
Unidad no definida
POET PARA PISOS
POET PARA PISOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.017
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.697
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
GUANTES AMARILLOS
GUANTES AMARILLOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
Total Neto
$ 258.654
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.144
TOTAL OC
$ 307.798
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.