Orden de Compra. Nº4061-67-SE11 "Compra de materiales de aseo Sala cuna Mehuin"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-67-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo Sala cuna Mehuin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 49144,2201
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131625
Redes de barba o pelo1Unidad no definidaCOFIAS PARA EL PELOCOFIAS PARA EL PELO $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS PARA POLVOPAÑOS PARA POLVO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.411
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.756
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidad no definidaLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLAS HUMEDAS BABYSEC AZULTOALLAS HUMEDAS BABYSEC AZUL $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
47131816
Desodorantes15Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALESDESODORANTES AMBIENTALES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815
42281602
Soluciones de glutaraldehído10Unidad no definidaLISOFORM LIQUIDOLISOFORM LIQUIDO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
42281602
Soluciones de glutaraldehído15Unidad no definidaPOET PARA PISOSPOET PARA PISOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaTRAPEROSTRAPEROS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES CLOROXTOALLAS DESINFECTANTES CLOROX $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.697
31211910
Mitones5Unidad no definidaGUANTES AMARILLOSGUANTES AMARILLOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaCIF CREMACIF CREMA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
Total Neto $ 258.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.144
TOTAL OC $ 307.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.