Orden de Compra. Nº
4061-673-SE17
"
Compra art de aseo jardín "Paso a Pasito",Ciruelos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4061-673-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
Compra art de aseo jardín "Paso a Pasito",Ciruelos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1002
Comuna
Mariquina
Impuesto
89009,87
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
10
Unidad
jabon liquido 1 lt avena
$ 1.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.310
$ 10.310
42311602
Cera de hueso
2
Unidad
cera liquida 5 litros
$ 11.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.292
$ 22.292
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
cloro 1 lt tremex tradicional
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
cloro gel 900ml eucaliptus
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.740
$ 19.740
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
toalla desinfectante clorox wipes
$ 1.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.700
$ 37.700
53102512
pañuelos
20
Unidad
panuelo facial caja *90hjs
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.020
$ 20.020
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura biorollo 110*120
$ 3.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.180
$ 60.180
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura 80*110
$ 896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.920
$ 17.920
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
papel higiénico 4 rollos 600 mts
$ 15.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.218
$ 31.218
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
papel higiénico 4 rollos 50 mts
$ 1.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.850
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
toalla papel 300 mts
$ 21.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.753
$ 63.753
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
toalla humeda huggies actifresh
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.730
$ 56.730
31211910
Mitones
20
Unidad
guantes quirurgicos medianos
$ 2.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.520
$ 57.520
42281602
Soluciones de glutaraldehído
20
Unidad
desinfectante aerosol 360 cc
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.680
$ 41.680
Total Neto
$ 468.473
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.010
TOTAL OC
$ 557.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.