Orden de Compra. Nº4061-673-SE17 "Compra art de aseo jardín "Paso a Pasito",Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-673-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra art de aseo jardín "Paso a Pasito",Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 89009,87
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10Unidadjabon liquido 1 lt avena  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.310 $ 10.310
42311602
Cera de hueso2Unidadcera liquida 5 litros  $ 11.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.292 $ 22.292
12141901
Cloro Cl20Unidadcloro 1 lt tremex tradicional  $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
12141901
Cloro Cl20Unidadcloro gel 900ml eucaliptus  $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
14111703
Toallas de papel20Unidadtoalla desinfectante clorox wipes  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700
53102512
pañuelos20Unidadpanuelo facial caja *90hjs  $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura biorollo 110*120  $ 3.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.180 $ 60.180
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura 80*110  $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
14111704
Papel higiénico2Unidadpapel higiénico 4 rollos 600 mts  $ 15.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.218 $ 31.218
14111704
Papel higiénico10Unidadpapel higiénico 4 rollos 50 mts  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
14111703
Toallas de papel3Unidadtoalla papel 300 mts  $ 21.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.753 $ 63.753
14111703
Toallas de papel30Unidadtoalla humeda huggies actifresh  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
31211910
Mitones20Unidadguantes quirurgicos medianos  $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.520 $ 57.520
42281602
Soluciones de glutaraldehído20Unidaddesinfectante aerosol 360 cc  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
Total Neto $ 468.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.010
TOTAL OC $ 557.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.