Orden de Compra. Nº4061-683-SE16 "MATERIALES DE ASEO COLEGIO SAN JOSÉ MES DE NOVIEMB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-683-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COLEGIO SAN JOSÉ MES DE NOVIEMB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadBIDÓN LIMPIAVIDRIOS   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES DE BASURA PEQUEÑA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadOMO O RINSO EN POLVO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111703
Toallas de papel20UnidadPAQUETES DE TOALLA NOVA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
47131604
Escobas10UnidadESCOBAS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadBALDES DE CERA   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
12141901
Cloro Cl30UnidadLITROS DE CLORO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS MULTIUSO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 372.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 372.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.