Orden de Compra. Nº4061-710-SE21 "ARTICULOS LIBRERIA, COLEGIO SAN JOSE (SEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-710-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA, COLEGIO SAN JOSE (SEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 11568,72
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103119
Transparencias2PaqueteLAMINA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO X 100 UNIDADES, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1554512 DEL 06.12.21  $ 18.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.298 $ 36.298
14111506
Papel para impresora del ordenador10ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1554512 DEL 06.12.21  $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.590 $ 24.590
Total Neto $ 60.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.569
TOTAL OC $ 72.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.