|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4061-720-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de abarrotes mes de Septiembre Internado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4061-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
|
|
R.U.T. |
69.200.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
|
Comuna |
Mariquina
|
|
Impuesto |
82795,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Adolfo segundo |
|
Razón Social |
Comerzializadora Adolfo Segundo Triviño montecinos
|
|
R.U.T. |
76.500.426-8 |
|
Sucursal |
Adolfo segundo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Global | Suministro de abarrotes, mes de Septiembre de 2019 | Suministro de abarrotes, mes de Septiembre de 2019 |
$ 435.767,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.767
|
$ 435.767
|
|
|
Total Neto
|
$ 435.767
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.796
|
|
$ 518.563
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.