Orden de Compra. Nº4061-736-SE17 "COMPRA MATERIALES ESCOLARES LICEO SAN LUIS DE ALBA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-736-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES LICEO SAN LUIS DE ALBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCOMPRA MATERIAL ESCOLAR SEGÚN COTIZACIÓN 79 DE FECHA 30.06.2017, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE17  $ 1.363.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.180 $ 1.363.180
14111509
Artículos de papelería1UnidadCOMPRA MATERIAL ESCOLAR SEGÚN COTIZACIÓN 79 DE FECHA 30.06.2017, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE17  $ 586.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.470 $ 586.470
Total Neto $ 1.949.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.949.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.