Orden de Compra. Nº4061-746-SE14 "MATERIALES ESCOLARES COLEGIO SAN JOSÉ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-746-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES COLEGIO SAN JOSÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-19-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar3CajaPAPEL OFICIO  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3CajaPAPEL TAMAÑO CARTA   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.970 $ 104.970
23101502
Perforadoras2UnidadPERFORADOR  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERAS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
44103105
Cartuchos de tinta21UnidadCARTUCHOS DE TINA DUPLO ORIGINAL DPC 125  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.790 $ 356.790
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadMASTER DUPLO ORIGINAL DRC 12  $ 41.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000
31162305
Abrazaderas de montaje2UnidadCAJAS DE ACOCLIPS METÁLICO GRANDE  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44122103
Corchetes10UnidadCAJAS DE CORCHETES 23/10  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31162305
Abrazaderas de montaje20UnidadCAJAS DE CLIPS METÁLICO GRANDE   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122104
Clips para papel20UnidadCAJAS DE CLIPS METÁLICO TAMAÑO NORMAL  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122104
Clips para papel10UnidadCAJAS DE CLIPS METÁLICO GRANDE  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES DE CARTA  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 1.510.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.510.470

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.