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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-763-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion Camaras Pesquero de Mehuin |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº 1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
80552,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº 1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vidrieria y construcciones centroalum |
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Razón Social |
MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO
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R.U.T. |
15.262.383-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vidrieria y construcciones centroalum |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | Se solicita realizar la limpieza de 7 camaras desagues (lavado, limpieza y baqueteado con varillas) y la reparación de 7 camaras de inspeccion cambio de anillo tapa. | |
$ 423.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.963
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$ 423.963
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Total Neto
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$ 423.963
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.553
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$ 504.516
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.