Orden de Compra. Nº4061-765-SE14 "Compra materiales y útiles de aseo S.C. Est. Mariq"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-765-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y útiles de aseo S.C. Est. Mariq
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 96317,08
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10Paquete ALGODÓN PRENSADO 250 GRS $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090
12131706
Cerillas5Paquete FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMPIADOR COCINA CIF CREMA 750CC $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad LIMPIADOR COCINA CIF ANTIGRASA C/GATILLO $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.785 $ 5.785
14111703
Toallas de papel100Paquete TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. FAVORITA $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
47131810
Productos para lavar platos3Unidad LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.155
47131816
Desodorantes15Unidad DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.455
53131620
Perfumes o colonias o fragancias20Unidad COLONIA BABYLAND (Niño y Niña) $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380 $ 23.380
53131624
Toallitas húmedas20Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640
47131803
Desinfectantes domésticos20Botella ALCOHOL DESNATURALIZADO FASA 1 LITRO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.560 $ 32.560
14111704
Papel higiénico100Rollo PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211910
Mitones6Unidad GUANTE DOMESTICO VIRUTEX M. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.502 $ 8.502
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario10Paquete COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.060 $ 73.060
42132205
Guantes quirúrgicos15Caja GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.175 $ 53.175
47121701
Bolsas de basura50Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.950 $ 39.950
47121802
Removedores10Sachet CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BLEM 900 ML. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560
47131803
Desinfectantes domésticos30Litro CLORO CLORINDA 1 LT.TRADICIONAL $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
47131803
Desinfectantes domésticos5Botella ALCOHOL GEL 500CC TRESSA $ 3.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.390 $ 18.390
Total Neto $ 506.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.317
TOTAL OC $ 603.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.